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詳細說明
如果問及內(nèi)部審計人員寫審計報告的理由,有些人可能會說,這是為了溝通審計業(yè)務(wù)的目標、范圍和結(jié)果;也有人可能會說,這是為了描述審計發(fā)現(xiàn)并提出改進建議。我認為,寫內(nèi)部審計報告的之后目標,不是描述我們的發(fā)現(xiàn)或提出改進建議,而是為了說服讀者采取行動。影響讀者采取行動是必要的。然而,并不是所有的內(nèi)部審計人員都能意識到,不同寫作風(fēng)格對實施乃至及時實施糾正措施有關(guān)鍵影響。報告的內(nèi)容讀者很輕易可以獲知,但激勵讀者采取行動的因素是寫作風(fēng)格。例如,當(dāng)年美國陸軍作過一個測試,使用兩個不同版本的業(yè)務(wù)郵件要求收件人執(zhí)行相同的任務(wù),結(jié)果顯示,那些收到認真撰寫并極具***力郵件的收件人,增城區(qū)審計報告辦理流程,在收到郵件當(dāng)天就完成任務(wù)的概率是對照組的兩倍。 在我作為內(nèi)部審計人員的職業(yè)生涯中,我編寫或編輯了數(shù)百份內(nèi)部審計報告,增城區(qū)審計報告辦理流程,其中一些是好的,另一些則可能需要進行新一輪的編輯。下面這些建議,可以幫助大家有效提升審計報告的影響力——它們不*會改變報告閱讀者的觀念,增城區(qū)審計報告辦理流程,而且會發(fā)出行動的號召,從而達到目的。內(nèi)部審計報告**在滿足利益相關(guān)者需求時才有說服力。增城區(qū)審計報告辦理流程
財務(wù)報表審計是較常規(guī)的審計業(yè)務(wù),是會計師事務(wù)所的法定業(yè)務(wù),審計依據(jù)是中國注冊會計師審計準則要求。指會計師事務(wù)所和委托方對擬委托事項的初步接洽和了解后,接受委托按審計目的的要求,采用特定的審計程序和方法,對被審單位的會計報表或特定事項進行審計,出具審計報告。也叫報表審核、報表審閱,會計師事務(wù)所一般簡稱為:表審或報表審計。通常提供給公司的股東、上級單位、以及相關(guān)單位主管部門。按企業(yè)類型可分為:內(nèi)資企業(yè)財務(wù)報表審計和外資企業(yè)財務(wù)報表審計。 審計報告的用途包括以下方面: 1、 提高報告的預(yù)期使用者對會計報表的信賴程度; 2、 滿足內(nèi)部和外部使用者報送的需要,通常提供給公司股東或投資者,上級部門、相關(guān)單位機關(guān); 3、 相關(guān)年檢的需要。如:工商局、外匯管理局、稅務(wù)局、海關(guān)、財政局、商委、統(tǒng)計局等。 4、 滿足特殊目的的需要。如:在并購過程中,為規(guī)避收購方的財務(wù)和稅務(wù)風(fēng)險,對被并購企業(yè)進行多方面的財務(wù)盡職調(diào)查。增城區(qū)審計報告辦理流程注冊會計師一旦在審計報告上簽名并蓋章,就表明對其出具的審計報告負責(zé)。
內(nèi)部審計報告是指內(nèi)部審計人員根據(jù)審計計劃對被審計單位實施必要的審計程序后,就被審計單位經(jīng)營活動和內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性出具的書面文件。一般在現(xiàn)場審計結(jié)束后的一周內(nèi),由項目主審編制審計報告的討論稿,完成將報告發(fā)給被審計部門,由被審計部門對報告進行確認,并反饋整改計劃及方案。確認后,項目主審可以編制審計報告正式版,并由審計經(jīng)理負責(zé)將審計報告提交給管理層。如果報告涉及敏感的內(nèi)容,部門負責(zé)人還需要當(dāng)面與管理層解釋相關(guān)內(nèi)容。內(nèi)部審計報告是審計的之后成果,是服務(wù)于經(jīng)濟發(fā)展、為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)參謀、讓**知事情的載體。所以要淡化專業(yè)味道,少用專業(yè)語言,所用大眾詞匯,做到簡明扼要,通俗易懂。要善于把復(fù)雜的事情用簡潔的語言表述清楚,文字要精煉,用詞要準確,避免口語化。
那么審計報告對大企業(yè)有沒有好處? 現(xiàn)在事務(wù)所的年報業(yè)務(wù)主要來自國企和上市公司(包括擬上市公司),這兩類公司共同的特點是股權(quán)與經(jīng)營權(quán)有一定程度的分離。國企都知道,股權(quán)是國家的,代行股東權(quán)力,因為平時不參與經(jīng)營管理,需要有事務(wù)所以第三方的身份審查報表的真實性。 上市公司的股東有大股東和小股東之分,大股東又是實際控制人,即是股東又是經(jīng)營者,雙重身份讓大股東很容易占用公司的資源為己所用,但公司是大家的,大股東占便宜就是小股東受損,所以國家強制要求上市公司每年都要審計,目的是主要是保護小股東的利益。審計報告不是講故事,而是陳述事實、描述因果、提出建議。
較好的內(nèi)部審計報告是用更平實的詞語來表達更繁雜的觀點,而不是用更繁雜的詞語表達更平實的觀點。當(dāng)我們使用清晰、直接和熟悉的語言時,我們的文章較有說服力。這并不意味著讓我們的報告變得“膚淺”;平實的語言意味著清晰有效的溝通——與法律術(shù)語相反。正如我在之前的一篇博文《內(nèi)部審計報告中不該說的十件事》中提到的。如果這十件事聽起來讓你印象深刻,意味著你的報告可能需要重寫。令人信服的證據(jù)表明,通俗易懂的語言更容易在更短的時間內(nèi)被人閱讀、理解和關(guān)注。1989年,美國海軍對軍官進行了一項調(diào)查,他們閱讀的商務(wù)備忘錄要么是簡明平實,要么是官僚作風(fēng)。 調(diào)研式這種模式的審計報告所反映的信息很全,包括被審計單位的、行業(yè)的、本單位系統(tǒng)內(nèi)的等等。增城區(qū)審計報告辦理流程
一份好的審計報告一定是層次分明的,即按“總分式”寫出審計發(fā)現(xiàn)。增城區(qū)審計報告辦理流程
編寫審計報告時審計人員要對審計調(diào)查所取得的大量資料進行一番去粗取精。去偽存真的加工、分析和提煉,層層深入,把握事物的特點或規(guī)律,不能光做**,不能被表明現(xiàn)象所迷惑,要注意尋找與發(fā)現(xiàn)現(xiàn)象背后的深層矛盾、漏洞和隱患。審計報告只有把“死數(shù)字”與“活情況”結(jié)合起來,相互印證、補充,才能揭露問題,才有足夠的說服力和充分的可信度、如果只是數(shù)字的堆砌、指標的羅列,必然軟弱無力。內(nèi)部審計要想發(fā)揮“免疫”“增值”的作用,成為領(lǐng)導(dǎo)的“參謀”,就應(yīng)真實、準確、客觀、敢于揭短,敢于曝光。才不會貽誤“病情”,才能“對癥下藥”。審計報告要既肯定業(yè)績,又要揭露問題,既要分析產(chǎn)生問題的客觀因素,又要從體制機制等制度方面找出原因。增城區(qū)審計報告辦理流程
文章來源地址: http://m.cdcfah.com/cp/3204157.html
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